2019年05月份財政預算執行情況分析

發布時間:2019-06-17 09:46信息來源:明溪縣財政局點擊數: 字號:【

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真落實省委十屆七次全會、省委經濟工作會議和全國、省、市財政工作會議部署,我縣財政部門積極開拓思路,創新舉措,精準發力,充分發揮財政職能,抓各項工作的落實,財政收入平穩增長。

一、全縣財政收支基本情況

(一)一般公共預算收支基本情況

1、1-5月全縣一般公共預算總收入20205萬元,占年初預算51771萬元的39.03%,比上年同期18978萬元增收1227萬元,增長6.47%。其中:上劃中央收入完成8388萬元,占年初預算18003萬元的46.59%,比上年同期7341萬元增收1047萬元,增長14.26%;地方一般公共預算收入11817萬元,占年初預算33768萬元的34.99%,比上年同期11637萬元增收180萬元,增長1.55%,增幅排名全市第六;縣本級一般公共預算收入完8215萬元,占年初預算24863萬元的33.04%,比上年同期8292萬元減收77萬元,下降0.93%;鄉鎮一般公共預算收入完成3602萬元,占年初預算9300萬元的38.73%,比上年同期3345萬元增收257萬元,增長7.68%。

2、1-5月全縣一般公共預算支出66458萬元,占年初預算98298萬元的67.61%,比上年同期72204萬元減支5746萬元,下降7.96%;縣本級一般公共預算支出62516萬元,占年初預算89922萬元的69.52%,比上年同期68307萬元減支5791萬元,下降8.48%;鄉鎮支出3942萬元,比上年同期3897萬元增支45萬元,增長1.15%。

(二)基金預算收支基本情況

1、1-5月全縣基金收入完成716萬元,占年初預算33300萬元的2.15%,比上年同期7442萬元減收6726萬元,下降90.38%。其中:國有土地使用權出讓金完成564萬元,占年初預算33000萬元的1.71%,比上年同期7190萬元減收6626萬元,下降92.16%。

2、1-5全縣基金支出10238萬元,占年初預算33300萬元的30.74%,比上年同期13138萬元減支2900萬元,下降22.07%。其中:城鄉社區支出9647萬元(其中縣本級國有土地出讓金支出781萬元),占年初預算33200萬元的29.06%,比上年同期12218萬元減支2571萬元,下降21.04%。

二、預算執行特點

(一)財政收入持續小幅增長,增幅位于全市第六

1-5月全縣一般公共預算總收入20205萬元,占年初預算51771萬元的39.03%,比上年同期18978萬元增收1227萬元,增長6.47%。地方一般公共預算收入11817萬元,占年初預算33768萬元的34.99%,落后序時進度6.68個百分點,比上年同期11637萬元增收180萬元,增長1.55%,高于全市平均水平(-0.07%),增幅排名全市第六。

從結構上看,稅收收入呈正增長,1-5月稅性收入完成8739萬元,同比增收777萬元,增長9.76%,占地方級公共財政預算收入的73.95%,比上年同期稅性比增長5.52個百分點;非稅收入增幅下降,1-5月非稅收入完成3078萬元,同比減少597萬元,下降16.24%,主要有罰沒收入減收283萬元,森林植被恢復費減收577萬元,國有資源有償使用收入增收344萬元。

從部門上看,稅務增收,財政減收。①稅務部門1-5月完成(指地方級收入,下同)9024萬元,完成年初預算的34%,落后序時進度7.67個百分點,同比增收772萬元,增長9.36%。②財政部門1-5月完成收入2793萬元,完成年初預算的38.64%,同比減收592萬元,下降17.49%。

從稅種上看,主體稅種增收、小稅種增收。1、主體稅種1-5月完成6710萬元,同比增收673萬元,增長11.15%。①增值稅入庫2529萬元,同比增收142萬元,增長5.95%; ②“營改增”增值稅入庫1565萬元,同比減收142萬元,下降8.32%;企業所得稅入庫1987萬元,同比增收551萬元,增長38.37%個人所得稅入庫629萬元,同比增收122萬元,增長24.06%。 2、地方小稅種1-5月完成2029萬元,同比增收104萬元,增長5.40%,主要是城市維護建設稅增收23萬元,契稅增收42萬元,車船使用和牌照稅增收51萬元。

(二)鄉鎮收入總體保持小幅增長,各鄉鎮增幅不均

1-5月鄉鎮地方一般公共預算收入3602萬元,占年初預算9300萬元的38.73%,落后序時進度2.94個百分點,比上年同期3345萬元增收257萬元,增長7.68%。除瀚仙、沙溪、夏陽收入負增長外,其余六個鄉鎮收入均呈現正增長。

(三)支出進度緩慢

1-5月全縣一般公共預算支出66458萬元,占年初預算98298萬元的67.61%,超序時進度25.94個百分點,比上年同期72204萬元減支5746萬元,下降7.96%,其中,八項重點支出完成49621萬元,占一般公共預算支出總額的74.67%,與去年同期相比減支9320萬元,下降15.81%。

減支較大的科目有:1.教育支出13181萬元,同比減支3927萬元,下降22.95%;2.社會保障和就業支出7647萬元,同比減支1770萬元,下降18.80%;3.衛生健康支出5944萬元,同比減支3835萬元,下降39.22%。

三、下階段工作重點

(一)著力培植壯大財源

完善政策激勵措施,千方百計做大財源規模,做優財源質量,做強財政實力。落實培育龍頭企業,扶持小微企業發展措施,發展壯大主體財源。落實總部經濟扶持政策,強化對重點企業的跟蹤服務、政策指導。加強土地資源節約集約利用,積極盤活存量土地,科學合理安排,有序供應土地,保持土地市場平穩運行,增加土地出讓收入。

(二)優化支出結構,努力保持較快支出進度

加大各類財政性資金統籌,集中財力保工資、保運轉、保民生、保重點。牢固樹立“過緊日子”的思想,預算執行中新增的臨時性、應急性等支出,全部通過動用部門既有預算、結轉結余資金等渠道解決。進一步壓減一般性支出和“三公”經費,將更多的財政資金投入到縣委縣政府重大戰略、重大改革和重點領域上。把支出進度作為財政管理的一項重要指標,建立財政支出進度與預算安排掛鉤制度。注重優化結構、加強重點支出保障力度,改變支出項目只增不減的固化格局,對績效不高、資金沉淀的要減少或不再安排預算,切實增強財政可持續性。

(三)著力提升財政管理水平

著眼財政工作新形勢和新要求,不斷夯實財政管理基礎,健全長效機制,提升財政運行績效。一是防范化解債務風險。強化政府債務限額管理和預算管理,健全“借、用、還”相統一、公開透明、約束有力的政府舉債融資機制。落實隱性債務消化計劃,統籌資金積極消化隱性債務。落實防控政府債務風險工作方案,爭取專項債券資金,優化債務結構,緩解政府支出壓力,著力優化政府債務指標,確保不發生區域性風險。二是全面實施預算績效管理。按照“花錢必問效,無效必問責”的要求,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,推動開展整體績效自評和重點績效評價。強化績效評價結果剛性約束,加快建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。三是加強財政監督。持續推進“1+X”專項督查工作,注重改進督查方式,調動多方力量參與檢查,加強部門之間信息共享,強化成果運用。完善扶貧領域聯合監督檢查工作機制,積極做好扶貧資金在線監管系統升級優化工作。強化財政投資評審,進一步提高財政資金效益。

附件下載

相關報道

設為首頁 | 加入收藏 | 網站地圖 | 手機門戶|幫助中心 | 網站說明 | 導航鏈接
主辦:明溪縣人民政府辦公室  電話:0598--2813749
郵箱:[email protected]  地址:明溪縣雪峰鎮民主路459號  郵政編碼:365200
閩公網安備35042102000101號
備案號:閩ICP備05036248號  網站標識碼:3504210001
歡迎登錄本站,您是本站第1864160位訪客
开发重庆幸运农场软件